Bijlagen

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen

Prijs-, loon- en subsidie indexatie

Prijs-, loon- en subsidie indexatie voor de primitieve begroting 2022. Ten opzichte van de voorjaarsnota zijn de gehanteerde percentages niet gewijzigd en zijn gebaseerd op de CPB publicatie van maart 2021. De prijsindexatie bedraagt 1,4%. De loonindexatie bedraagt 1,5% en de toegepaste subsidie indexatie is 1,47%.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

01

Onderwijs, jeugd en zorg

1.555

-1

1.554

1.554

1.553

1.553

02

Werk, inkomen en economie

443

-2

441

421

415

415

03

Maatschappelijke ontwikkeling

393

-2

391

395

394

393

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

171

-1

170

108

97

90

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

212

-49

163

165

165

165

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

211

-9

202

202

202

202

07

Bestuur en financiën

-2.782

-603

-3.384

-3.307

-3.292

-3.284

98

Kostenverdeling

1.097

-136

961

961

963

963

99

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

1.301

-802

499

499

499

499

Ontwerp-Meerjarenbegroting 2022-2025 omgevingsdienst

Als gevolg van de overgang naar de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging nemen de kosten voor de omgevingsdienst NZKG in 2022 toe met € 0,03 mln.(zie de raadsinformatiebrief 2021/14043).Conform het advies van het controllersoverleg 100.000+ gemeenten worden deze kosten nog niet structureel opgenomen in de begroting, aangezien er op dit punt nog duidelijkheid wordt verwacht van het rijk ten aanzien van de bekostiging.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

26

0

26

0

0

0

Subtotaal journaal

26

0

26

0

0

0

Gemeentefonds meicirculaire 2021

In deze mutatie wordt de meicirculaire Gemeentefonds 2021 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

01

Onderwijs, jeugd en zorg

2.204

0

2.204

2.283

2.295

2.295

02

Werk, inkomen en economie

761

0

761

758

362

768

03

Maatschappelijke ontwikkeling

97

0

97

53

434

14

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

67

0

67

68

70

73

07

Bestuur en financiën

252

-3.556

-3.304

428

2.169

-2.147

Subtotaal journaal

3.381

-3.556

-175

3.590

5.330

1.003

Onroerend zaak belasting onderwijshuisvesting

Recentelijk zijn er een aantal schoolgebouwen gerealiseerd. Hierdoor is er sprake van oplopende Onroerend zaak belasting (OZB) voor onderwijshuisvesting. Daartegenover staan de extra inkomsten van OZB.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

03

Maatschappelijke ontwikkeling

226

0

226

226

226

226

07

Bestuur en financiën

0

-226

-226

-226

-226

-226

Subtotaal journaal

226

-226

0

0

0

0

Actualiseren kapitaallasten

Actualiseren kapitaallasten naar aanleiding van de meerjaren investeringsplanning.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-650

0

-650

-718

-217

-286

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-35

0

-35

-35

-35

-34

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-80

83

3

428

593

621

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-120

0

-120

-79

-78

-78

07

Bestuur en financiën

-299

0

-299

-117

17

20

Subtotaal journaal

-1.184

83

-1.101

-521

279

243

Gemeentefonds doorwerking decembercirculaire 2020 (aanvulling)

Hierbij wordt de structurele doorwerking van de decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds verwerkt. Abusievelijk is dit niet gelijktijdig met de verwerking van de meicirculaire 2021 gebeurd.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

07

Bestuur en financiën

0

469

469

1

-226

-2.354

Subtotaal journaal

0

469

469

1

-226

-2.354

Gemeentefonds, effect jeugdhulp

1. Het ministerie en de VNG konden geen overeenstemming bereiken over het structurele tekort aan middelen met betrekking tot de jeugd. Hiertoe is een arbitragezaak gestart. Een commissie van wijzen heeft inmiddels een zwaarwegend advies uitgebracht, dat ingaat op de jaren 2022 en verder. Voor Zaanstad gaat het om €14,5 mln hogere inkomsten in 2022. 2. Toekenning van extra middelen voor jeugdhulp voor 2023 en verder wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. Tegelijk hebben gemeenten en rijk zich gecommitteerd aan de Hervormingsagenda en aan het nu al maken van afspraken over maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt. Rijk, VNG en IPO hebben daarom in juli 2021 afgesproken dat alle gemeenten in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van de meerjarenraming de bedragen onder de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken rond de Hervormingsagenda dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen. Voor Zaanstad komt dit neer op een extra bate van € 12 mln. in 2023 aflopend naar ruim € 10 mln. in 2025 en daarna nog verder afnemend.3. Bovenstaande afspraak komt in plaats van de eerdere richtlijn voor het ramen van de structurele middelen jeugdzorg met een stelpost van € 300 mln. Dat betekent dat de stelpost (baten) van € 3,4 mln. zoals we die nu in de meerjarenbegroting hadden staan vervalt. 4. In de voorjaarsnota 2021-2025 waren we er al vanuit gegaan dat gemeenten extra middelen voor de jeugdhulp zouden ontvangen. Het college had de extra baten toen ingeschat op minimaal € 3,7 mln. structureel vanaf 2023. Nu hebben we echter de verwachte baten conform de richtlijn van het rijk opgenomen in de meerjarenbegroting. Daarom vervalt de stelpost uit de voorjaarsnota.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

07

Bestuur en financiën

0

-10.764

-10.764

-4.870

-4.135

-3.253

Subtotaal journaal

0

-10.764

-10.764

-4.870

-4.135

-3.253

Subtotaal Autonome ontwikkelingen

3.750

-14.796

-11.046

-1.301

1.747

-3.862

Begrotingsbijstellingen

Ontwikkelingen BUIG

We hebben de rijksbijdrage BUIG aangepast aan de meest recente informatie van het Rijk. (€ 9,61 mln). Het budget voor de lasten van uitkeringen en loonkostensubsidies stellen wij conform beleid gelijk aan de verwachte rijksbijdrage. (-€ 9,61 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

02

Werk, inkomen en economie

-9.614

9.614

0

0

0

0

Subtotaal journaal

-9.614

9.614

0

0

0

0

Raadsverkiezingen

In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiervoor maakt de gemeente extra kosten voor de stemwijzer, de uitslagenavond en voor het inwerkprogramma en screening van wethouders (€ 0,05 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

07

Bestuur en financiën

47

0

47

0

0

0

Subtotaal journaal

47

0

47

0

0

0

Budget dierenwelzijn

Met de nota dierenwelzijn 2019 was reeds besloten om invulling te geven aan de opvang van knaagdieren, echter het budget was niet geregeld.Het budget voor dierenwelzijn moet met € 0,01 mln. worden verhoogd om aan deze wettelijke taak te voldoen.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

10

0

10

10

10

10

Subtotaal journaal

10

0

10

10

10

10

Diverse bijstellingen onderwijs

Dit betreft bijstelling WEB-middelen aan de hand van de actuele beschikking 2021 (hogere baten van € 0,08 mln. en hogere lasten € 0,07 mln.). Hiermee is de begroting van de WEB-middelen weer in evenwicht gebracht. Daarnaast worden enkele budgetten met betrekking tot inzet combinatiefuncties apart onder één code samengebracht (technische wijziging)

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

01

Onderwijs, jeugd en zorg

69

-84

-16

-16

-16

-16

Subtotaal journaal

69

-84

-16

-16

-16

-16

Capaciteit stedelijke ontwikkeling

In deze begrotingswijziging worden de aanpassingen gedaan op het gebied van capaciteit binnen stedelijke ontwikkeling. Het structuele budget duurzaamheid wordt omgezet naar de afdeling waar ook de formatie wordt ingezet. Hierdoor kunnen de beleidsdoelen rondom duurzaamheid gerealiseerd en geborgd worden.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

02

Werk, inkomen en economie

-88

0

-88

-88

-88

-88

98

Kostenverdeling

88

0

88

88

88

88

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Omgevingswet en WKB

De Omgevingswet en de WKB  treden met ingang van 1 juli 2022 in werking. Aan de kostenkostenkant is met name de Wkb een belangrijke factor. Met de Wkb valt de bouwtechnische toets weg, waar de gemeente dan ook geen leges meer voor in rekening kan brengen. Een deel van het effect betreft ondersteuning vanuit bedrijfsvoering (overhead). Straks beoordeelt een onafhankelijke (private) kwaliteitsborger of het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische eisen. De Omgevingswet biedt aan de opbrengstenkant de volgende mogelijkheid: Gemeenten kunnen als bevoegd gezag milieuleges invoeren, welke door de Omgevingsdienst zouden moeten worden geïnd. Milieuleges zijn niet van toepassing voor individuele bewoners/huiseigenaren, maar staan in relatie tot milieuvergunningen bij met name grote bedrijven.Er wordt een stelpost opgenomen voor het te verwachten effect op de lasten (2022: € 0,01 mln., 2023 e.v. € 0,2 mln.)  en de baten (2022: - € 0,09 mln., 2023 e.v. -€ 0,19 mln). Bij de Voorjaarsnota 2022 wordt de stelpost nader uitgewerkt.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

243

-94

149

297

297

297

07

Bestuur en financiën

-50

0

-50

-100

-100

-100

Subtotaal journaal

193

-94

99

197

197

197

Mutaties Zorg en Veiligheidshuis

In de afgelopen jaren is het budget voor Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) niet aangepast aan de regionale afspraken. Als gevolg hiervan wordt met ingang van 2021 het budget structureel verhoogd met € 0,02 mln.Daarnaast gaat het ZVH per 1-7-2021 over van de GGD naar de gemeente Zaanstad. Hierdoor worden de lasten en de baten (bijdrage andere gemeenten en rijksbijdrage) verhoogd met € 0,2 mln structureel vanaf 2022.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-261

-150

-411

-415

-415

-415

07

Bestuur en financiën

94

0

94

94

94

94

98

Kostenverdeling

342

0

342

342

342

342

Subtotaal journaal

175

-150

25

21

21

21

wijziging tarieven en heffingen 2022-2025

De tariefberekeningen 2021 voor de heffingen en leges zijn opgesteld volgens de uitgangspunten van de voorjaarsnota 2021, inclusief de daar bepaalde loon- en prijsindexen van resp. 1,5% en 1,4%.In de exploitatie resteert een positief verschil op de heffingen (Afval, markt, riool, begraafplaatsen en naheffing) van in totaal € 0,08 mln. structureel. Dit saldo dient met name om de reguliere loon- en prijsontwikkeling van toegerekende kosten te compenseren.De inkomsten voor de leges zijn conform afgesproken indexatie. Per saldo geeft dit een positief resultaat. Echter, als gevolg van een technische correctie in de berekening uit voorgaande jaren met betrekking tot inkomsten leges, komt het uiteindelijk resultaat in de exploitatie van de leges toch op een nadeel van € 0,15 mln.De manier van het controleren van betaald parkeren verandert in 2022. In plaats van lopend gaat de controle plaatsvinden met scooter en auto: mobiel scannen. De verwachting is dat het aantal naheffingen hierdoor met 20% stijgt in 2022. De extra inkomsten van € 0,22 mln. dekken de kosten voor aanschaf van het mobiele systeem. Bij de Afvalstoffenheffing wordt voorgesteld de tarieven te verhogen met 0,5%. Dit is voldoende om de autonome kostenontwikkelingen te dekken.Bij de rioolheffing zijn de tarieven gestegen conform de prijsindexatie. Vanuit de egalisatie voorziening wordt net als voorgaande jaren een korting gegeven om het tarief niet te laten stijgen. Dit betekent een onttrekking aan de voorziening van € 1 mln.  De tarieven voor begraafplaatsen zijn naast de reguliere prijsindex met 15% gestegen. Dit is nodig om tot 100% dekking van de kosten te komen.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

0

-2

-2

-2

-3

-3

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

1.807

-2.081

-274

-273

-273

-334

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

141

-330

-189

-189

-189

-189

07

Bestuur en financiën

-29

23

-6

-6

-6

-6

98

Kostenverdeling

473

0

473

473

473

473

Subtotaal journaal

2.392

-2.390

2

3

2

-59

Jeugd specialistisch jeugdhulp

Bij de voorjaarsnota 2021-2025 zijn de budgetten voor specialistische jeugdhulp naar boven bijgesteld. We constateren nu dat de kosten blijven stijgen waardoor een opwaartse aanpassing van € 0,82 mln. in 2021 en € 1,1 mln vanaf 2022 noodzakelijk is. Dat is als volgt te verklaren:- Als gevolg van corona duren trajecten langer en zien we een toename in aanmeldingen, met name bij de GGz (vooral segment B). Ook zien we een toename bij de landelijk ingekochte zorg (hoog-specialistisch). De oplopende zorgzwaarte draagt tevens bij aan de kostenstijging. - Het sturen op verwijzingen naar segment C zorgt er mede voor dat verwijzers de PGB-route meer gebruiken. Daarnaast is er meer hulp vanuit segment B ingezet. - Als gevolg van het toenemende deel dat het Jeugdteam besteedt aan zaken waarbij veel regie gevraagd wordt, is er steeds minder tijd voor zelf hulpverlenen en neemt het aantal verwijzingen vanuit het Jeugdteam naar specialistische hulp ook toe.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

01

Onderwijs, jeugd en zorg

1.100

0

1.100

1.100

1.100

1.100

Subtotaal journaal

1.100

0

1.100

1.100

1.100

1.100

Jeugd: Taakstelling volgens tempo afspraken met Rijk

Het Rijk heeft extra middelen toegekend aan gemeenten voor de jeugdzorg. Onderdeel van de extra middelen is dat het Rijk stelt dat gemeenten maatregelen moeten treffen om de beheersbaarheid van het jeugdstelsel ingrijpend te verbeteren, zowel door effectievere en meer doelmatige sturing. Het Rijk heeft ook een tempo bepaald voor de maatregelen waarin het bedrag van de taakstelling oploopt van € 2 mln. in 2022 tot € 6,6 mln. in 2027.Zaanstad had al een structurele taakstelling van structureel € 2,2 mln. vanaf 2022. Na verwerking van de taakstelling van het Rijk is de totale taakstelling in de Zaanse begroting voor jeugd als volgt: 2022 € 0,14 mln., 2023 € 1,6 mln., 2024 € 2,4 mln., 2025 € 3,4 mln., 2026 € 4,1 mln., en vanaf 2027 € 4,7 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

01

Onderwijs, jeugd en zorg

1.737

0

1.737

-23

-1.003

-2.180

Subtotaal journaal

1.737

0

1.737

-23

-1.003

-2.180

Actualisatie salarisbegroting

Het uitgangspunt van de salarisbegroting zijn de feitelijke salariskosten in het begrotingsjaar. Het incidenteel financieel effect van de toelagen (-€ 0,20 mln.),  onregelmatigheidstoeslag/wachtdienst (€ 0,01 mln.) en inschaling (-€ 1,03 mln.) wordt door middel van deze begrotingswijziging verwerkt. Dit incidenteel effect  ontstaat met name door een lagere inschaling van nieuwe medewerkers dan waarmee bij het opstellen van de meerjarenbegroting rekening is gehouden.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

07

Bestuur en financiën

-554

0

-554

-300

-300

-300

98

Kostenverdeling

-644

0

-644

0

0

0

Subtotaal journaal

-1.198

0

-1.198

-300

-300

-300

Actualisatie IHP 21.2 exploitatiekosten

Bij de actualisatie 21.2 zijn de planningen geactualiseerd van zowel de school in t Veld als het schoolgebouw op de Populierenweg; dat betekent dat de huurinkomsten en exploitatiekosten een jaar in gaan.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Meubilair Prins Bernard Plein

De vervanging van het meubilair op het Prins Bernard Plein zal door de VRZW zelf worden gedaan. Zaanstad vergoed de jaarlijkse rente en afschrijvingslasten (2022: € 0,04 mln. 2023 ev.: € 0,08 mln.). Deze lasten worden gedekt uit het voordeel dat ontstaat door het vrijvallen van de kapitaallasten die Zaanstad zelf had begroot voor de vervanging van het meubilair.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

40

0

40

80

79

78

Subtotaal journaal

40

0

40

80

79

78

Actualisatie MPG 21.2

Deze wijziging is de cijfermatige verwerking van het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) 21.2.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-15.699

15.699

0

600

0

0

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

0

0

0

07

Bestuur en financiën

0

0

0

-600

0

0

99

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

-15.699

15.699

0

0

0

0

Mutaties GGD

De bijdrage van gemeente Zaanstad aan de GGD is bij de kadernota verhoogd met € 0,44 mln. Dit betrof buiten de autonome ontwikkelingen een stijging van € 0,29 mln. aan beleidsontwikkelingen waarvoor geen dekking was. In de meicirculaire zijn in het gemeentefonds budgetten toegevoegd voor taken van de GGD en valt door een meevallende loonindexatie de begroting van de GGD lager uit, voor een totaal van € 0,10 miljoen. Als gevolg hiervan resteert een tekort van € 0,19 mln. waarvoor geen dekking is. Dit bedrag wordt in de begroting 2022 opgevangen binnen de incidentele rijksmiddelen die bedoeld zijn voor jeugd en onderwijs (NPO) en de structurele invulling van de € 0,19 mln. voor 2023 e.v. wordt betrokken bij een volgende begrotingscyclus en bij de doorontwikkeling van de GGD 3.0.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

01

Onderwijs, jeugd en zorg

14

0

14

14

14

14

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-14

0

-14

-14

-14

-14

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve afschrijvingslasten

De planning van de projecten in het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. Door herfasering van projecten waarvan de afschrijvingslasten uit deze reserve worden gedekt wijzigt ook de benodigde onttrekking uit de reserve.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

07

Bestuur en financiën

0

0

0

-163

-233

-272

Subtotaal journaal

0

0

0

-163

-233

-272

Actualisatie investeringsfonds

De ramingen van de projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. In de paragraaf investeringen worden de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-4.949

0

-4.949

166

0

58

07

Bestuur en financiën

6.153

-1.204

4.949

-166

0

-58

Subtotaal journaal

1.204

-1.204

0

0

0

0

Kostenverdeling

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

01

Onderwijs, jeugd en zorg

1.067

-7

1.060

239

218

218

02

Werk, inkomen en economie

466

-2

464

194

187

187

03

Maatschappelijke ontwikkeling

56

-10

47

75

66

66

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

121

-45

75

165

165

165

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

557

-66

492

196

196

196

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

104

0

104

681

685

685

07

Bestuur en financiën

156

-6

150

170

169

169

98

Kostenverdeling

-2.528

136

-2.392

-1.721

-1.686

-1.686

99

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Bestuursopdracht bedrijfsvoeringsbudgetten

Binnen Bedrijfsvoering is sprake van een aantal knelpunten. Bij de Voorjaarsnota 2021-2025 is besloten tot een tweetal besparingen in de bedrijfsvoering, waarvan het college heeft aangegeven hier geen voorstander van te zijn. Daarom is toen de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar alternatieve besparingsvoorstellen en deze bij de begroting 2022 opnieuw voor te leggen.Bij de zoektocht naar alternatieve voorstellen kwam een nieuw financieel knelpunt naar voren. Dit betrof het structureel verlengen van het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland. Vanaf 2023 is hier geen dekking meer voor, het gaat om € 0,15 mln. per jaar.Het voorstel is nu als volgt:· Het uitstel van de reiskostenvergoeding wordt beperkt tot 2021, vanaf 2022 is het volledige budget hiervoor weer beschikbaar.· De opleidingsbudgetten worden met een kleiner bedrag verlaagd. In 2022 met € 0,13 mln. en vanaf 2023 met jaarlijks € 0,02 mln. (in plaats van elk jaar € 0,15 mln. vanaf 2022)· Er komt definitief geen directeur bedrijfsvoering meer, waardoor vanaf 2022 een structureel bedrag van € 0,16 mln. vrijvalt.· De taken van het afdelingshoofd Strategie & Regie zijn in 2021 tijdelijk opgevangen door een collega-afdelingshoofd. Dit gebeurt ook in de eerste helft 2022 (€ 0,05 mln.)· Voor het verlengen van het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland is vooralsnog € 0,04 mln. beschikbaar met ingang van 2023. De resterende budgetvraag ad. € 0,11 mln. wordt doorgeschoven naar voorjaarsnota 2023.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

07

Bestuur en financiën

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Proceskosten Nauerna

In 2022 en 2023 zullen nog activiteiten plaatsvinden op het dossier Nauerna. Deze activiteiten leiden onvermijdbaar tot proceskosten en kosten voor externe adviseurs, juridische expertise (publiek en privaatrechtelijk) en onderzoeken, waarvoor geen budget beschikbaar is. De verwachte kosten betreffen in totaal € 0,56 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

560

0

560

0

0

0

Subtotaal journaal

560

0

560

0

0

0

Egaliseren begroting

In 2022 wordt € 5,3 miljoen toegevoegd aan de egalsatiereserve begroting. Deze reserve wordt in 2023  (€ 3,0 mln.) en in 2024 (€ 2,3 mln.) onttrokken waardoor de begroting in 2023 sluit op € 1,3 mln negatief en in 2024 op € 0.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

07

Bestuur en financiën

5.319

0

5.319

-3.006

-2.313

0

Subtotaal journaal

5.319

0

5.319

-3.006

-2.313

0

Jeugd noodzakelijke maatregelen

Er wordt voor voor € 1,7 mln. per jaar ingezet op maatregelen jeugdhulp. Deze inzet moet bijdragen aan het realiseren van de taakstelling op jeugdhulp en het afvlakken van de volumegroei.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

01

Onderwijs, jeugd en zorg

1.860

0

1.860

1.650

1.650

1.650

Subtotaal journaal

1.860

0

1.860

1.650

1.650

1.650

Amendement C: Verkamering structureel aanpakken

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2022 amendement C aangenomen. Hiermee is er structureel budget beschikbaar gesteld (€ 0,37 mln.) voor het handhaven van de woonverordening, specifiek verkamering.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

371

0

371

371

371

371

Subtotaal journaal

371

0

371

371

371

371

Amendement E: Pak fraude door zorgaanbieders aan!

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2022 amendement E aangenomen. Amendement E gaat over de aanpak van fraude door zorgaanbieders. Wij breiden de ambtelijke capaciteit in 2022 tijdelijk uit voor deze aanpak (€ 0,37 mln).Wij dekken de kosten uit de algemene reserve (-€ 0,37 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

07

Bestuur en financiën

0

-375

-375

0

0

0

98

Kostenverdeling

375

0

375

0

0

0

Subtotaal journaal

375

-375

0

0

0

0

Amendement J: Afschaffen watertoeristenbelasting

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2022 amendement J aangenomen. Dit betreft het afschaffen van de watertoeristenbelasting. Hierdoor worden de baten structureel met € 0,04 mln. verlaagd. Daarnaast worden de lasten structureel met € 0,03 verlaagd.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

07

Bestuur en financiën

0

42

42

42

42

42

98

Kostenverdeling

-30

0

-30

-30

-30

-30

Subtotaal journaal

-30

42

12

12

12

12

Amendement D: Zomerroute GFT

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2022 amendement D aangenomen. Hiermee wordt de wekelijkse zomerroute voor GFT afval gehandhaaft. De extra lasten van € 0,16 mln. wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

160

0

160

0

0

0

07

Bestuur en financiën

0

-160

-160

0

0

0

Subtotaal journaal

160

-160

0

0

0

0

Amendement K: Tarieven begraafplaatsen

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2022 amendement K aangenomen. Hiermee is er incidenteel budget beschikbaar gesteld (€ 0,14 mln.) waardoor de stijging van de tarieven voor begraafplaatsen beperkt wordt tot de prijsindexatie van 1,4%.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

138

138

0

0

0

Subtotaal journaal

0

138

138

0

0

0

Subtotaal Begrotingsbijstellingen

-10.929

21.037

10.107

-63

-422

614

Budgetneutrale wijzigingen

Herverdeling taakstelling reductie energielasten

Bij de duurzaamheidsinvestering dient een groot deel van de kapitaallasten te worden terugverdiend vanuit de lagere energiekosten. Deze taakstelling is voor 2023 en verder totaal opgenomen bij Vastgoed en wordt op basis van de werkelijke investeringen nu verder verdeeld naar de betreffende beleidsvelden, waar de energiebesparing als budget zichtbaar gaat worden.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

-68

-68

-68

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

0

0

69

69

69

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Actualisatie vastgoed

De kosten en opbrengsten van vastgoed zijn weer geactualiseerd. De kosten en opbrengsten worden vanwege indexatie beiden verhoogd met € 0,75 mln.Daarnaast wordt een subsidie voor landschap niet bij vastgoed (€ -0,02 mln.) maar bij landschap (€ 0,02 mln.) begroot.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

75

-75

0

0

0

0

Subtotaal journaal

75

-75

0

0

0

0

Gedetacheerd gemeentepersoneel bij sociale wijkteams

Wij kunnen minder gemeentepersoneelsleden detacheren bij de sociale wijkteams. Het gaat om 2,06 fte. Dit komt door pensionering en overstap naar een andere functie binnen de organisatie (-€ 0,15 mln). Deze kosten kunnen wij ook niet meer in rekening brengen bij het sociaal wijkteam. Daarom verlagen wij de bijdrage van het sociaal wijkteam met hetzelfde bedrag (€ 0,15 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

153

153

153

153

153

98

Kostenverdeling

-153

0

-153

-153

-153

-153

Subtotaal journaal

-153

153

0

0

0

0

Ondertussengroep vluchtelingen en verander opgave inburgering

Vanaf 1 juli 2021 verantwoorden wij de vluchtelingenaanpak op het programma 'Werk, Inkomen en Economie'. Het gaat dan om de Verander Opgave Inburgering (VOI) en de ondertussengroep vluchtelingen. Wij doen dit om de inspanningen voor vluchtelingen op het gebied van werk, integratie en inburgering te verbinden en beter te kunnen sturen op de integraliteit van deze beleidsonderwerpen (€ 1,03 mln). De reeds beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor de VOI, en de beschikbare structurele gemeentelijke middelen verhuizen mee vanuit het programma 'Maatschappelijke Ontwikkeling' (-€ 1,03 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

02

Werk, inkomen en economie

1.027

0

1.027

1.089

1.089

1.089

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-1.027

0

-1.027

-1.089

-1.089

-1.089

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Naar een actief uitkeringsbestand

Bij de voorjaarsnota heeft uw raad voor het jaar 2022 budget beschikbaar gesteld om tot een actief uitkeringsbestand te komen. Hiervoor breiden wij in 2022 de ambtelijke formatie tijdelijk uit dit wordt gedekt uit het beschikbaar gestelde budget.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

02

Werk, inkomen en economie

-912

0

-912

0

0

0

98

Kostenverdeling

912

0

912

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

budgetneutrale wijzigingen onderwijs

De rijksbijdragen van het Nationaal Programma Onderwijs zijn bekend. Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn aan de begroting toegevoegd.Bij het onderwijsachterstandenbeleid hebben kleine mutaties plaatsgevonden die worden gecompenseerd uit de OAB middelen.

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

01

Onderwijs, jeugd en zorg

1.479

-1.545

-66

-38

0

0

98

Kostenverdeling

66

0

66

38

0

0

Subtotaal journaal

1.545

-1.545

0

0

0

0

VMR Zaanse Schans 2022

De met de VMR verhaalbare kosten komen in 2022 circa  € 0,27 mln. hoger uit. Het betreft kosten voor de realisatie/uitvoering van het Programmaplan Zaanse Schans 2022.De inschatting is dat in 2022 2,5 miljoen betalende bezoekers (€ 0,25 per bezoeker) de Zaanse Schans zullen bezoeken. Deze inschatting is gebaseerd op het gerealiseerde aantal bezoekers in 2019. De verwachte baten komen daarmee hoger uit (€ -0,27 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

271

0

271

0

0

0

07

Bestuur en financiën

0

-271

-271

0

0

0

Subtotaal journaal

271

-271

0

0

0

0

Subtotaal Budgetneutrale wijzigingen

1.737

-1.737

0

0

0

0

Reeds genomen raadsbesluiten

IHP VO voorbereidingsbudget geherfaseerd

Bij de Voorjaarsnota 2021-2025 is voor het IHP VO een voorbereidingsbudget opgenomen in 2027 (€ 0,1 mln.). In het besluit over het IHP (2020/30065) is echter een deel van het budget in 2026 begroot ( € 0,05 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Reeds genomen raadsbesluiten

0

0

0

0

0

0

Totaal

-5.443

4.504

-939

-1.364

1.325

-3.248

Deze pagina is gebouwd op 01/17/2022 16:42:18 met de export van 01/17/2022 16:33:46